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集团召开2024年审计工作会

发布时间: 2024-03-01 来源: 集团审计部

2月29日,集团召开2024年审计工作会。会议主要任务是:深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,落实国资委、审计署等上级机关关于审计工作的部署,总结集团2023年审计工作,部署2024年审计任务。陈寅董事长作了题为“立足经济监督定位 提高工作质效 以高质量的审计服务保障集团高质量发展再上新台阶”的讲话,金鸿雁总会计师作了集团审计工作报告。会议由王海民总经理主持。

陈寅董事长重点讲了三方面要求,一要提高政治站位,充分认识审计的重要性,切实增强做好新时代审计工作的使命感。二要充分肯定集团审计工作取得的成绩,准确把握集团审计工作的现状,切实增强做好集团审计工作的紧迫感。三要准确把握审计工作的新使命新期望,在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业中更好发挥审计监督的独特作用。

王海民总经理要求各单位第一时间传达学习陈寅董事长讲话和集团审计工作报告,统一思想,凝聚共识,落实好会议精神,齐心协力提高审计质效,以高质量审计服务保障集团高质量发展再上新台阶。

金鸿雁总会计师从6个方面报告了2023年集团内部审计工作情况,通报了审计发现的7类典型问题,从5个方面对集团2024年审计工作作出了部署。

集团内部审计和违规经营投资追责问责工作领导小组成员吕友清董事、袁久强董事,集团董事会审计与风险委员会(监督委员会)主任欧阳谦董事,总部各部门、监察部、特设机构、直属机构主要负责人,各二级公司(事业群)主要负责人、协管审计的负责人,部分三级公司负责人,集团各级内部审计人员共120余人参会。